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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091294
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 980.716
Nro. de Orden de Pago
9913
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.258
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-235373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437099
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el INTN - INFORMCONF - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn