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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020001677
Monto de la Factura
₲ 2.468.349
Nro. de Orden de Pago
6305
Fecha de Orden de Pago
16-11-2010
Fecha Emisión Cheque
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.355
IVA

Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PREPAGOS Y TERCERIZADOS SA
RUC
80025499-6
Número de Contrato
UOC Nº 15/2009
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-53360
Monto Contrato
₲ 37.025.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.136.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.084.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan