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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
16291385
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.586
IVA

Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-228201
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431538
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera