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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 002 - 0003473
Nro. de Timbrado
17570013
Monto de la Factura
₲ 453.438
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.106
IVA
₲ 41.222

Retención DNCP
₲ 1.599
Retención IVA
₲ 12.366
Retención Renta
₲ 12.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234362
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.004.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.179.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424631
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah