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Datos del Pago

Nro. de Factura
0021094
Monto de la Factura
₲ 73.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.708
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86540
Monto Contrato
₲ 18.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.552.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.478.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274651
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro