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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.000
IVA
₲ 625.973
Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89387
Monto Contrato
₲ 116.713.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.713.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.246.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278533
Nombre de la Licitación
Adquisición de viveres para familias indigentes de Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro