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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.205.000
IVA
₲ 1.022.727

Retención DNCP
₲ 45.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-87643
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.571.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277355
Nombre de la Licitación
Reparación Albergue para Niños de Antequera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro