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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.100
IVA
₲ 134.091

Retención DNCP
₲ 5.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86745
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.840.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273568
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Administrativa y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro