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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.159
IVA
₲ 1.365.476

Retención DNCP
₲ 60.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89381
Monto Contrato
₲ 117.168.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.188.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.759.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro