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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.200
IVA
₲ 245.454

Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-84771
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.812.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265707
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro