- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000522/23
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.330.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14910
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.529.533
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.484.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.194
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 445.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 296.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            787858-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            15;22;23;24;26;30;31;32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28005-15-115455
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 86.515.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 86.162.069
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.274.194
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292796
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        