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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 13.758.500
Nro. de Orden de Pago
14163
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.084.083
IVA
₲ 1.250.773

Retención DNCP
₲ 49.030
Retención IVA
₲ 375.232
Retención Renta
₲ 250.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10;11;13;19;20;24;24
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111161
Monto Contrato
₲ 71.259.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.766.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado