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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-000351
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. de Orden de Pago
14977
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.287
IVA
₲ 117.818

Retención DNCP
₲ 4.713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105100
Monto Contrato
₲ 1.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS SUSTENTABLES ? PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado