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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000165/66
Monto de la Factura
₲ 2.717.250
Nro. de Orden de Pago
13910
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.056
IVA
₲ 247.023

Retención DNCP
₲ 9.683
Retención IVA
₲ 74.106
Retención Renta
₲ 49.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
09;11;15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107309
Monto Contrato
₲ 4.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.040.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.902.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado