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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 779.700
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.581
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.119
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
041/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-62547
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.695.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.672.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232926
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo