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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 10.451.886
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.126.850
IVA
₲ 271.758
Retención DNCP
₲ 39.906
Retención IVA
₲ 81.527
Retención Renta
₲ 203.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
039/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-61750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.191.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.548.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo
