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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            13090324
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            001-001-0192357
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.525.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.204.148
        
                                    IVA
                            
            ₲ 502.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.488
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 150.682
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KUATIAPO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018186-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            656
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23029-18-167526
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.584.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.584.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.808.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352945
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABILIDAD Y OTROS. PLURIANUALIDAD 2018-2019
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior
        