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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0035404
Nro. de Timbrado
13156892
Monto de la Factura
₲ 5.904.500
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.561.609
IVA
₲ 536.773

Retención DNCP
₲ 20.827
Retención IVA
₲ 161.032
Retención Renta
₲ 161.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
726
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-167528
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.989.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.909.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353620
Nombre de la Licitación
Servicio de Coffee Break y Ceremonial para el CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior