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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000364
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14525754
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 69.681.819
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIONISIO PANIAGUA GARCIA
        
                                    RUC
                            
            664347-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22002-21-199833
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.936.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 69.681.819
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391691
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Elaboración y Fiscalización de Proyecto de la Secretaria de Educación
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        