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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0380095
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
14758456
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.480
IVA
₲ 69.000

Retención DNCP
₲ 5.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-202641
Monto Contrato
₲ 29.228.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.228.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.116.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro