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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 2.040.500
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.478
IVA
₲ 185.500

Retención DNCP
₲ 7.272
Retención IVA
₲ 55.650
Retención Renta
₲ 37.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-109122
Monto Contrato
₲ 2.040.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta