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Datos del Pago

Nro. de Factura
3330
Monto de la Factura
₲ 16.403.800
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.338.185
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 65.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-72686
Monto Contrato
₲ 49.687.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.687.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.488.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera