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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1890
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR RC Nº 017/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-94566
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.286.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar