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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013412
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. de Orden de Pago
3153
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.891
IVA
₲ 177.727

Retención DNCP
₲ 7.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 75/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-101297
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.835.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCA CANON PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar