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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015337
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 1.437.500
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.036
IVA
₲ 130.682

Retención DNCP
₲ 5.123
Retención IVA
₲ 39.205
Retención Renta
₲ 26.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 75/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-101297
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.835.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCA CANON PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar