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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000646
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14978571
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.911.336
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1015
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.161.540
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.173.757
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.542
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 352.127
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 352.127
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMON RECALDE ROMERO
        
                                    RUC
                            
            2350907-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23014-21-200157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.860.134
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.803.165
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378774
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
        