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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0086229
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 606.860
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1839
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-11-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 606.860
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.207
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80012979-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            728/730/0401
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-10-5305
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.277.076
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.292.629
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.277.076
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            194655
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de utensilios de cocina y comedor
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        