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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025310
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.675.305
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2956
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-01-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.675.305
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.092
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/15/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-10-3925
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 31.806.649
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.922.311
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.806.649
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            194050
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Impresiones Varias
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        