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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
16136218
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.363.636
IVA
₲ 5.454.545

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA
RUC
3425596-6
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-225148
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422327
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Elaboración de Proyectos de Inversión - Adreferéndum
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza