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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0666249
Nro. de Timbrado
15900159
Monto de la Factura
₲ 13.419.447
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.419.447
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A
RUC
80036987-4
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-224796
Monto Contrato
₲ 194.834.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.798.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.798.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422322
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para uso de Maquinarias y Vehículos Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza