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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001069
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11390401
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.327.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201606102
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.322.972
        
                                    IVA
                            
            ₲ 120.709
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.828
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            650951-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24003-15-104708
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 65.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.952.439
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.226.445
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288945
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        