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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000091
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11320646
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201604512
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 498.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 45.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LILIAN MARIBEL SANABRIA SALINA
        
                                    RUC
                            
            2052587-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            45/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24003-15-114076
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.450.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.878.817
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        