Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025256
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500013401
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 636.364

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
PR/PS N° 409/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180232
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar