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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005242
Monto de la Factura
₲ 1.081.310
Nro. de Orden de Pago
71385
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.378
IVA
₲ 98.301

Retención DNCP
₲ 3.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
C.D N° 04
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-69032
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.565.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal