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Datos del Pago

Nro. de Factura
021-008-00067/68/9/70.-
Monto de la Factura
₲ 54.219.850
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.219.850
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
05-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-200820
Monto Contrato
₲ 133.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.439.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.439.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390147
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehículos, tractores y motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia