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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0014114
Monto de la Factura
₲ 4.046.490
Nro. de Orden de Pago
2000004071
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.499
IVA
₲ 367.863

Retención DNCP
₲ 14.273
Retención IVA
₲ 110.359
Retención Renta
₲ 110.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
271-17
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-146619
Monto Contrato
₲ 4.046.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.811.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327250
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 07-17 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips