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Datos del Pago

Nro. de Factura
932/933/934
Nro. de Timbrado
14770664
Monto de la Factura
₲ 46.988.635
Nro. de Orden de Pago
4092
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.259.877
IVA
₲ 4.271.694

Retención DNCP
₲ 165.742
Retención IVA
₲ 1.281.508
Retención Renta
₲ 1.281.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191110
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.689.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.461.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta