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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008173
Nro. de Timbrado
12813210
Monto de la Factura
₲ 4.418.000
Nro. de Orden de Pago
201811567
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.270.825
IVA
₲ 74.000

Retención DNCP
₲ 16.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 130.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-149167
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande