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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000849
Monto de la Factura
₲ 35.530.000
Nro. de Orden de Pago
35557
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.788.384
IVA
₲ 3.230.000

Retención DNCP
₲ 126.616
Retención IVA
₲ 969.000
Retención Renta
₲ 646.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
mb 1/2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-39003
Monto Contrato
US$ 8.460,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.788.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA AREAS VINVULADAS AL PMSAS - COMPONENTE 2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento