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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000529
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16580433
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 186.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1251
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.343.614
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 128.745
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 995.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ 
        
                                    RUC
                            
            3331374-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22005-23-229414
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 196.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 159.359.350
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 154.446.750
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            432100
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Obras Complementarias Centro cultural
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        