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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000926
Nro. de Timbrado
16670432
Monto de la Factura
₲ 26.748.811
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.901.360
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 94.350
Retención IVA
₲ 729.513
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233755
Monto Contrato
₲ 133.744.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.444.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.506.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436927
Nombre de la Licitación
Terminación de la Obra del Cuerpo de Bomberos Carayao
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu