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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
11556910
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
IVA
₲ 349.091

Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
CD 04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-106895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.020.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.842.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve