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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 7.040.950
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.695.816
IVA
₲ 640.086

Retención DNCP
₲ 25.091
Retención IVA
₲ 192.026
Retención Renta
₲ 128.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
CD 04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-106895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.020.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.842.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve