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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001160, 001161
Monto de la Factura
₲ 6.803.500
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.005
IVA
₲ 618.500

Retención DNCP
₲ 24.245
Retención IVA
₲ 185.550
Retención Renta
₲ 123.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-74613
Monto Contrato
₲ 20.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.933.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.348.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas