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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-6654/6667
Nro. de Timbrado
16274108
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
96456
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.112.341
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 142.855
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-226181
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.857.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.449.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA-Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal