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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-7107
Nro. de Timbrado
16496245
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
97201
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.704.114
IVA
₲ 1.727.273

Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-226181
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.857.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.449.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA-Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal