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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009885
Nro. de Timbrado
16061648
Monto de la Factura
₲ 27.880.000
Nro. de Orden de Pago
3824
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.236.346
IVA
₲ 2.534.546

Retención DNCP
₲ 98.340
Retención IVA
₲ 760.364
Retención Renta
₲ 760.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
43/22
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223642
Monto Contrato
₲ 27.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.855.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.236.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420576
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SERVIDORES ANTISPAN Y CORREO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert