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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027379
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.364
IVA
₲ 192.727

Retención DNCP
₲ 7.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-225090
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.157.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.914.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios