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Datos del Pago

Nro. de Factura
69
Monto de la Factura
₲ 13.190.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.137.240
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 52.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIANO MARKOWIEZ ESCOBAR
RUC
1444031-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-89611
Monto Contrato
₲ 38.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.330.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para Vehiculos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera