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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-26861
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 1.949.100
Nro. de Orden de Pago
40720
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.240
IVA
₲ 177.191
Retención DNCP
₲ 7.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-212911
Monto Contrato
₲ 20.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.725.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.645.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa